今天是:2025年12月04日
四川遂宁高新技术产业园区
遂宁高新区党政办公室2024年部门预算


目  录

第一部分  2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2024年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2024年部门预算项目绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表


四川遂宁高新技术产业园区管理委员会党政办公室2024年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)党政办公室职能简介

1.党政办负责党工委(管委会)日常工作处理和重大活动统筹协调;

2.负责目标管理、督查督办和绩效考核工作;

3.负责政策研究、深化改革、文秘、机要、档案、保密、外事、接待、热线、会议会务、机关事务管理等工作;

4.负责党政信息、政务公开和电子政务建设工作;组织办理人大代表建议、政协委员提案。

(二)党政办公室2024年重点工作

一是做好以文辅政。围绕党工委、管委会中心大局,切实提升文稿水平、研究政策水平,扎实做好党工委、管委会各类发言、汇报、交流材料核改送工作;围绕产业发展、科技创新扎实开展调查研究。

二是坚持“精文减会”。严格执行机关公文处理的有关规定,认真、规范、有序地做好公文办理工作。采用“线上”与“线下”相结合的方式,提升工作效率,认真、规范、有序地做好公文办理工作,持续做好党政办公会、专题会等会议筹办工作,坚持精简会议议程、控制会议时间的原则,全面提升各类会议决策效率。

三是突出综合协调。围绕党工委、管委会重点工作,切实抓好工作落实。主动同园区各级各部门及市级有关部门保持沟通对接,充分发挥协调、推动、反馈作用,确保重大会议、重大活动零失误、零差错。

四是加强值班管理。严格执行24小时值班制度,继续推行首问负责制,督促政务值班人员认真处置群众来电来访,迅速响应紧急突发事件,按要求上报信息,做好重大节假日和特防期内应急工作。

五是强化宣传力度。在人民日报、新华网、四川日报头版、四川广播电视台《四川新闻联播》等中省主流媒体平台推出新闻报道篇幅较去年提高25%。力争超额完成市委市政府党政信息目标任务,力争在省委办公厅《每日要情》、省政府办公厅《政务晨讯》的信息刊载量较去年提高20%。

六是狠抓目标督查。聚焦党工委、管委会主要领导批示交办事项及会议议定事项,重点项目、民生实事、招商引资等重点工作,开展“点名式”“解剖式”督查,用好用活“两书一函”,全面发挥目标督查“指挥棒”作用。按照2024年度督查工作计划,每天督办已到期及即将到期任务,发现存在问题及时协调解决;每周向党工委、管委会主要领导反馈专题会、调研任务、批示等任务推进情况,每半月针对重点工作推进中存在的问题形成专报,向党工委、管委会主要领导报送相关情况。定期在党政办公会上通报党工委、管委会安排部署任务推进情况。同时,不定期对工作成效显著的部门形成表扬文件,对工作推进缓慢的部门形成通报批评文件,确保工作任务落地落实。

七是办好政府热线。2024年,力争每月“四率”排名在全市八个县(市、区)、市直园区中“保四争三”,全年排位力争“保二争一”。严格落实限期办理,咨询类在2个工作日内办结,求助建议类在4个工作日内办结,有其他规定的从其规定。因特殊原因不能按期办结的可申请延期,对不属职责范围的事项,需于24小时内申请退单。健全问责机制,将热线工作纳入年度目标绩效考核,每月定期梳理园区热线要情专报、通报园区各级各部门热线办理质效情况,按照“四率”情况进行排名,对满意率低于90%的部门进行扣分处理。对满意率连续3次低于90%的部门,及时移交纪检监察部门进行约谈,情节严重者报请组织对相关单位和个人进行问责处理,以责任落实倒逼群众诉求处理到位。同时做好今年市级挂牌督办12345热线办理质效工作,力争年底顺利摘牌。

八是提升公务接待。严格贯彻落实中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则,树立高品质、精细化、标准化工作理念,做好各类公务接待保障。

九是提升管理水平。突出抓好机关日常服务、重大会议活动服务,规范机关后勤管理,做好集中办公区安全排查、检查工作。加快推进机关节能减排,规范公务用车管理和办公用房管理,定期清理固定资产并纳入台账管理,持续做好机关食堂运转,注重食品安全、整体形象和业务水平,提高人员的服务意识,全力打造贴心、暖心、安心的工作环境,不断提高饮食保障能力,稳保安全。坚守卫生与安全的底线,

十是落实党建责任。坚持“围绕聚力抓党建,抓好党建促发展”的工作思路,以高质量党建凝聚强大合力,以开展主题教育为契机,从理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制5个方面着手,开展各种形式的理论学习及讨论活动,全面加强支部建设。

十一是规范档案管理。突出队伍建设和人员配备工作,有计划、有安排、有检查、有落实,建立了档案管理工作长效机制。规范管理园区各级各部门纸质档案,分类别、分年限规范纸质档案。加大对档案工作投入,突出硬件建设,不断提升档案工作质量水平。

二、部门预算单位构成

党政办公室下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,党政办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2692.36万元,总收入2692.36万元;支出包括:一般公共服务支出2537.69万元、社会保障和就业支出83.35万元、卫生健康支出22.91万元、农林水支出2.05万元、住房保障支出46.37万元。

党政办2024年收支总预算2692.36万元,较2023年收支预算总数减少29.08万元,主要原因是项目支出预算缩减。

(一)收入预算情况

党政办公室2024年收入预算2692.36万元,其中:一般公共预算拨款收入2692.36万元,占100%;

(二)支出预算情况

党政办公室2024年支出预算2692.36万元,其中:基本支出678.22万元,占25.19%;项目支出2014.15万元,占74.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

党政办公室2024年收支总预算2692.36万元,较2023年收支预算总数减少29.08万元,主要是项目支出预算缩减。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2692.36万元;支出包括:一般公共服务支出2537.69万元、社会保障和就业支出83.35万元、卫生健康支出22.91万元、农林水支出2.05万元、住房保障支出46.37万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

党政办公室2024年收支总预算2692.36万元,较2023年收支预算总数减少29.08万元,主要是项目支出预算缩减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2537.69万元,占94.26%;社会保障和就业支出83.35万元,占3.09%;卫生健康支出22.91万元,占0.85%;住房保障支出46.37万元,占1.72%,农林水支出2.05万元,占0.08%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为432.66万元,主要用于:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费等。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为314.5万元,主要用于:党政网络涉密系统购置和维护、办公自动化建设、政策调研项目经费、新闻媒体和广告宣传,发展纪实资料制作、重大项目前期经费、创建国家级高新区等。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)2024年预算数为1181万元,主要用于:伙食补助费、办公区租赁费、办公区后勤保障、运行经费、食堂劳务外包和日常物品购置及食堂维护、物业管理等。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为86.9万元,主要用于:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、会议费等。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为507.62万元,主要用于:政府目标督查工作经费、办公区租赁费、上派挂职人员经费补助等。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2024年预算数为10万元,主要用于:招商引资工作。

7.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)2024年预算数为5万元,主要用于:整理党政办发文、会议资料电子化存档。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为54.91万元,主要用于:缴纳干部养老保险。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为27.45万元,主要用于:缴纳干部职业年金。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为0.98万元,主要用于:其他社会保障和就业支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为13.52万元,主要用于:缴纳行政人员医疗保险。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为4.06万元,主要用于:缴纳事业人员医疗保险。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为3.61万元,主要用于:缴纳公务员医疗补助。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为1.72万元,主要用于:大病医疗补助。

15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)2024年预算数为2.05万元,主要用于:驻村工作队相关支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为46.37万元,主要用于:缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

党政办公室2024年一般公共预算基本支出678.22万元,其中:

人员经费496.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费182.14万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党政办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费42万元。

(一)因公出国(境)经费较2023年预算与2024年预算持平。主要原因是2024年无计划因公出国(境)事项。

(二)公务接待费较2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于其他外市政府机关部门赴园区考察、学习的公务接待,以及项目对接公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2024年预算持平。主要原因是公务用车数量与去年保持一致。

部门现有公务用车7辆,其中:轿车3辆,越野车2辆,商务车2辆。

2024年未安排公务用车购置费。

2024年安排公务用车运行维护费42万元,用于7辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常外出办公、出差、公务接待、会务等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

党政办公室2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数52万元,其中:会议费2万元,培训费0万元,差旅费50万元。

(一)会议费较2023年预算持平。

(二)培训费较2023年预算下降100%。主要原因是未安排培训。

(三)差旅费较2023年预算增长8.44%。主要原因是根据党政办公室2023年差旅费实际使用情况,并结合2024年党政办干部职工出差实际情况,差旅费需在2023年的基础上有所增加,用以保障干部职工外出学习、调研、对接工作等

九、政府性基金预算支出情况说明

党政办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

党政办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,党政办公室及下属0家行政单位、0家参公单位、0家参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算为148.07万元,较2023年预算增加了6.87万元,增加4.87%,主要是2024年党政办在岗人数增加。

(二)政府采购情况

2024年,党政办公室安排政府采购预算602万元,主要用于与市内主流媒体合作120万元、办公区物业管理服务274万元、食堂劳务外包210万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年底,党政办公室所属各预算单位共有车辆7辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、应急保障车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2024年党政办公室开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算2014.15万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目16个,涉及预算2014.15万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行财政部门安排的用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。